ISO/TS16949的理解與實(shí)施要點(diǎn)-測(cè)量、分析和改進(jìn)(ppt)

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ISO/TS16949的理解與實(shí)施要點(diǎn)-測(cè)量、分析和改進(jìn)(ppt)
第二章 ISO/TS16949的理解與實(shí)施要點(diǎn) 八、測(cè)量、分析和改進(jìn)
8.1總則—ISO9001:2000
組織應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程
a證實(shí)產(chǎn)品的符合性
b確保質(zhì)量管理體系的符合性
c持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性
這應(yīng)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。
理解:
——測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃的目的:
1)產(chǎn)品符合性
a采購(gòu)產(chǎn)品的符合性
b過(guò)程產(chǎn)品的符合性
c最終產(chǎn)品的符合性
2)質(zhì)量體系的符合性
3)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性
a糾正措施的有效性
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b預(yù)防措施的有效性
c持續(xù)改進(jìn)的有效性
——組織應(yīng)規(guī)定測(cè)量活動(dòng)的:
內(nèi)容、頻次、方式、適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)、必要的記錄
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直方圖、層別圖、柏拉圖、因果圖、控制圖、散布圖、推移圖、甘特圖、檢查表、概率、抽樣檢查
——統(tǒng)計(jì)技術(shù)常用于以下方面:
1)資料的收集與分析
2)過(guò)程能力控制
3)問(wèn)題與原因分析
4)測(cè)量系統(tǒng)分析
5)市場(chǎng)調(diào)查與分析
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6)進(jìn)貨檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)分析
7)產(chǎn)品特性測(cè)量
8)不合格品分析
9)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)
10)其它方面
——統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用
1)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在過(guò)程控制中的應(yīng)用
a過(guò)程能力測(cè)定及評(píng)價(jià),如產(chǎn)品測(cè)定法和差錯(cuò)分析法(轉(zhuǎn)下頁(yè))
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b質(zhì)量波動(dòng)的過(guò)程控制,如直方圖
c控制圖,如計(jì)量值控制圖與計(jì)數(shù)值控制圖
2)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在質(zhì)量改進(jìn)中的應(yīng)用:
檢查表、層別圖、柏拉圖(排列圖)、散布圖因果圖(魚骨圖、石川圖)、抽樣檢查、概率
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8.2監(jiān)視和測(cè)量
8.2.1顧客滿意—ISO9001:2000
作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量,組織應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)組織是否滿足要求其要求的感受的有關(guān)信息,并確定獲得和利用這種信息的方法。
注:顧客滿意考慮內(nèi)部和外部顧客
理解:
——對(duì)顧客滿意信息的收集可采用以下方法:
1)向顧客問(wèn)卷調(diào)查
2)隨同產(chǎn)品和服務(wù)提供附有征求顧客意見(jiàn)調(diào)查表
3)拜訪顧客
4)邀請(qǐng)顧客代表座談
5)委托中介機(jī)構(gòu)做顧客滿意度調(diào)查
6)對(duì)顧客投訴和流失做出測(cè)量判定(轉(zhuǎn)下頁(yè))
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——顧客滿意度是顧客要求得到滿足的程度:
1)顧客抱怨是顧客不滿意的常用表達(dá)方式,但沒(méi)有抱怨并不表示顧客的滿意程度高。
2)顧客要求得到滿足,也不能確保高的顧客滿意度。
——顧客滿意的內(nèi)含:
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1)以顧客為中心(以顧客為焦點(diǎn))
a顧客至上是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要的關(guān)鍵
b以顧客為中心的經(jīng)營(yíng)思想能使組織持久發(fā)展
c以顧客為中心應(yīng)體現(xiàn)在組織的方方面面
2)顧客是最挑剔的,但永遠(yuǎn)是對(duì)的。
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3)內(nèi)部顧客也應(yīng)受到重視
a員工也是顧客
b下一道工序就是上一道工序的顧客
c用對(duì)待外部顧客的態(tài)度來(lái)對(duì)待內(nèi)部顧客
——顧客滿意涉及的主要活動(dòng)
1)識(shí)別組織自身的顧客
2)確定顧客滿意的指標(biāo)
3)確定對(duì)象、內(nèi)容、信息、方法、時(shí)間和頻率
a對(duì)象樣本的代表性、科學(xué)性
b內(nèi)容的全面性
c信息的準(zhǔn)確性(轉(zhuǎn)下頁(yè))
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d方法可操作性
e時(shí)間及時(shí)性
f頻率合理性
4)信息收集、匯總、統(tǒng)計(jì)、分析
5)測(cè)量顧客滿意度
6)評(píng)價(jià)顧客滿意度
7)提出糾正和預(yù)防措施
8)維持與改進(jìn)
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——顧客滿意關(guān)注的問(wèn)題
1)誰(shuí)是顧客?
2)顧客需要什么?
3)顧客在什么樣情況下滿意?
4)顧客滿意了嗎?
5)顧客為什么滿意?
6)顧客什么情況下不滿意?
7)顧客為什么不滿意?
8)我們?nèi)绾尾拍苁诡櫩蜐M意?
9)我們?nèi)绾尾拍苁诡櫩透鼭M意?
——重視與顧客的互動(dòng)
1)邀請(qǐng)顧客參加產(chǎn)品/服務(wù)有關(guān)的開(kāi)發(fā)活動(dòng)
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2)請(qǐng)顧客參加組織的改進(jìn)活動(dòng)
3)讓顧客了解組織的努力方向
4)讓顧客了解組織的困難
5)讓顧客了解組織
——內(nèi)部顧客指下一道工序是上一道工序的顧客,也可指內(nèi)部員工
——為確保顧客滿意的客觀性和有效性,必須與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或標(biāo)桿企業(yè)比較
——員工滿意
1)員工對(duì)組織滿意是衡量企業(yè)生命力的一個(gè)重要因素。
2)組織應(yīng)采取一些措施努力使顧客滿意(轉(zhuǎn)下頁(yè))
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3)為了解員工滿意度,可采用調(diào)查的方式或開(kāi)設(shè)意見(jiàn)箱的方式收集信息,內(nèi)容可包括:
a工作現(xiàn)場(chǎng)與安全的滿意度
b薪資滿意度
c管理干部及領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)的滿意度
d企業(yè)凝聚力的滿意度
e生活滿意度
f培訓(xùn)滿意度
4)對(duì)收集到的信息,要進(jìn)行分析,對(duì)滿意項(xiàng)目需發(fā)揚(yáng),對(duì)員工不滿意的需改進(jìn),并回復(fù)員工
5)應(yīng)重視員工的投訴,需專人處理。
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8.2.1.1顧客滿意—補(bǔ)充
顧客對(duì)組織的滿意度,應(yīng)通過(guò)持續(xù)評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的績(jī)效來(lái)監(jiān)控,績(jī)效應(yīng)依據(jù)客觀資料,它包括,但不限于:
——交貨產(chǎn)品的質(zhì)量績(jī)效
——顧客中斷
——交期計(jì)劃的績(jī)效(包括超額運(yùn)費(fèi))
——質(zhì)量或交貨相關(guān)的顧客狀況報(bào)告
組織應(yīng)監(jiān)控制造過(guò)程績(jī)效,以證明符合顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程效率的要求。

理解:
——顧客滿意度度采集的方式和頻率應(yīng)確定,建議對(duì)顧客滿意度樣品的采集不是一年一次,而是經(jīng)常性的收集大量的信息和數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)可來(lái)自市場(chǎng)部、服務(wù)部或高級(jí)采購(gòu)等
——顧客滿意的信息應(yīng)連續(xù)收集可衡量的數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)包括:
1)交貨產(chǎn)品的質(zhì)量績(jī)效,如退貨數(shù)據(jù)與交貨數(shù)量的比率
2)顧客中斷,如顧客流失率
3)交期準(zhǔn)確率,如遲交批與總交貨批的比率
4)由于分期交貨導(dǎo)致的超額運(yùn)費(fèi)
5)顧客狀況調(diào)查報(bào)告,如顧客滿意度調(diào)查報(bào)告,質(zhì)量回訪報(bào)告、顧客投訴報(bào)告等。

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8.2.2內(nèi)部審核
組織應(yīng)按策劃的時(shí)間的間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核,以確定質(zhì)量管理體系是否:
a符合策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系要求
b得到有效實(shí)施和保持
考慮擬審核的過(guò)程與區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果,組織應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法,審核員的選擇和審核實(shí)施應(yīng)確保過(guò)程的公正和客觀。審核員不應(yīng)該審核自己的工作。
理解:
——內(nèi)審的作用:
1)作為獨(dú)立評(píng)定過(guò)程或活動(dòng)的管理工具
2)用于獲取現(xiàn)有的要求得到滿足的客觀證據(jù)
3)作為發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會(huì),推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)的手段
4)作為管理評(píng)審的輸入之一
5)提供了激勵(lì)員工參與的機(jī)會(huì)
——內(nèi)部審核的管理要點(diǎn):
制定計(jì)劃、、審核實(shí)施、提交不符合項(xiàng)報(bào)告、審核跟蹤、輸入管理評(píng)審
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8.2.2.1質(zhì)量管理體系審核
內(nèi)審應(yīng)覆蓋所有的活動(dòng)和班次。應(yīng)根據(jù)年度審核計(jì)劃安排體系審核,以驗(yàn)證與本技術(shù)規(guī)范和任何附加要求的符合性。
理解:
內(nèi)審必須覆蓋本技術(shù)規(guī)范的所有要素,必須覆蓋組織的所有場(chǎng)所及所有班次。
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此過(guò)程審核由審核員根據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的要求,制定過(guò)程審核計(jì)劃,具體時(shí)間建議參照APQP計(jì)劃表執(zhí)行
2)原有產(chǎn)品在批量生產(chǎn)時(shí)的過(guò)程審核
此過(guò)程審核由審核員制定“過(guò)程審核計(jì)劃”,建議每年至少審核一次,當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),建議增加審核頻次:
a生產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)
b發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)
c過(guò)程工藝改變時(shí)(轉(zhuǎn)下頁(yè))
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d顧客或法規(guī)新增的特殊要求時(shí)
e其它改變時(shí)
——過(guò)程審核要點(diǎn):
1)過(guò)程審核前應(yīng)制定“過(guò)程審核檢查表”,檢查表可采用提問(wèn)方式
2)審核中應(yīng)重點(diǎn)檢查是否落實(shí)了顧客或法規(guī)的全部要求以及是否做到持續(xù)改進(jìn)
3)為避免審核會(huì)議上發(fā)生沖突,審核員應(yīng)盡量在現(xiàn)場(chǎng)澄清不明之處,并與被審核人達(dá)成一致意見(jiàn)
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過(guò)程審核與體系審核之間的關(guān)系:
過(guò)程審核更多結(jié)合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程,對(duì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、試驗(yàn)德國(guó)過(guò)程進(jìn)行檢查分析,評(píng)價(jià)過(guò)程質(zhì)量控制的正確、有效;如作業(yè)過(guò)程的質(zhì)量審核(也叫工序質(zhì)量審核),可包括測(cè)定過(guò)程能力,計(jì)算過(guò)程能力指數(shù)、對(duì)影響過(guò)程質(zhì)量因素的審核,過(guò)程審核的頻率一般大于質(zhì)量管理體系審核,特別是結(jié)合產(chǎn)品鑒定、定型、批量生產(chǎn)以及對(duì)過(guò)程進(jìn)行改良時(shí),
體系審核是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否符合技術(shù)規(guī)范的要求,是否有效實(shí)施。
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c產(chǎn)品審核計(jì)劃要考慮審核的經(jīng)濟(jì)性,產(chǎn)品的復(fù)雜程度等
2)制定產(chǎn)品審核規(guī)范
a建議由質(zhì)量部門制定
b產(chǎn)品審核標(biāo)準(zhǔn)必須明確審核的項(xiàng)目,如產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝、標(biāo)簽等
c產(chǎn)品審核的標(biāo)準(zhǔn)必須明確產(chǎn)品的質(zhì)量特性,(轉(zhuǎn)下頁(yè))
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如產(chǎn)品的功能,產(chǎn)品的壽命、產(chǎn)品定性與定量特性等
3)產(chǎn)品審核實(shí)施
a最好委托非最終檢驗(yàn)員,這有利于產(chǎn)品審核的公正性
b由產(chǎn)品審核員在事先不通知的情況下抽取樣本
c將審核的結(jié)果如實(shí)地記錄
4)審核報(bào)告
a由產(chǎn)品審核員根據(jù)記錄結(jié)果形成審核報(bào)告
b如發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)通知相關(guān)部門改進(jìn),審核員對(duì)改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤。

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8.2.2.4內(nèi)部審核策劃
內(nèi)部審核策劃應(yīng)涵蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過(guò)程、活動(dòng)和班次,并且根據(jù)年度審核計(jì)劃制定日程。
當(dāng)內(nèi)/外不合格或顧客抱怨發(fā)生時(shí),審核頻率應(yīng)適當(dāng)增加
注每次審核應(yīng)采用特定的檢查表
理解:
——審核計(jì)劃應(yīng)考慮三個(gè)因素:
1)所審核過(guò)程或區(qū)域的重要性
2)以往審核結(jié)果
3)對(duì)于每個(gè)區(qū)域或過(guò)程應(yīng)審核幾個(gè)項(xiàng)目,幾個(gè)問(wèn)題,每個(gè)項(xiàng)目或問(wèn)題抽樣多少,最后做出規(guī)定,以保證審核結(jié)果的代表性(轉(zhuǎn)下頁(yè))
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——當(dāng)出現(xiàn)這兩種情況下,需增加審核頻次
1)組織內(nèi)部發(fā)生重大質(zhì)量事故或頻繁地發(fā)生一般質(zhì)量事故時(shí),
2)當(dāng)外部地顧客抱怨增多時(shí)
——建議每次審核能適用特定的檢查表
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8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量—ISO9001:2000
組織應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視,并適時(shí)進(jìn)行測(cè)量,這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。當(dāng)未達(dá)到所策劃結(jié)果時(shí),應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候采取糾正措施,以確保產(chǎn)品的符合性

理解:
1)將過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量作為質(zhì)量管理體系測(cè)量、分析和改進(jìn)的一部分,是過(guò)程方法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用的具體體現(xiàn)。每個(gè)過(guò)程都存在著策劃、實(shí)施、檢查和處置等階段,即PDCA循環(huán),對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量正是“檢查”階段
2)組織應(yīng)采取適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視,并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。說(shuō)明所有的質(zhì)量管理體系過(guò)程都應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視,包括管理活動(dòng)、資源管理等(轉(zhuǎn)下頁(yè))
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但并不是所有的過(guò)程都有可能或必要進(jìn)行測(cè)量,只是適時(shí)進(jìn)行
3)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的要求是證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力,不是過(guò)程的結(jié)果,過(guò)程的結(jié)果是產(chǎn)品。對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量就是對(duì)影響過(guò)程能力的諸因素進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,也就是質(zhì)量管理中常提到的5M1E人(men)機(jī)(machine)料(material)法(method)、環(huán)(environment)、測(cè)(measure)的控制。
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——過(guò)程涉及的主要活動(dòng)是:
1)過(guò)程確認(rèn):如關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的確認(rèn)
2)過(guò)程策劃:如工藝流程、檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、人員和設(shè)備的配置、作業(yè)條件等策劃
3)過(guò)程實(shí)施:如使用培訓(xùn)合格的人員來(lái)實(shí)施這些過(guò)程,確保過(guò)程的有效性
4)過(guò)程監(jiān)控:對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控,如運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)找出計(jì)劃與結(jié)果的差異(轉(zhuǎn)下頁(yè))
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5)過(guò)程評(píng)審:對(duì)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審可能會(huì)涉及到作業(yè)條件或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修訂,補(bǔ)充或廢除
6)過(guò)程改進(jìn):對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取改進(jìn)措施,改進(jìn)是一項(xiàng)重復(fù)的活動(dòng)
——過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控的方法:
1)過(guò)程參數(shù),如溫度、壓力、人員勝任能力
2)過(guò)程效果,如目標(biāo)達(dá)成效果、人員的有效性、對(duì)內(nèi)對(duì)外要求的反應(yīng)時(shí)間
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——過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控的對(duì)象:
1)如過(guò)程參數(shù)的測(cè)量
2)驗(yàn)證,如用SPC對(duì)過(guò)程符合性進(jìn)行驗(yàn)證
3)檢查,如每天生產(chǎn)報(bào)表和檢測(cè)報(bào)表的檢查
4)巡視,如上級(jí)主管的現(xiàn)場(chǎng)巡視
5)評(píng)價(jià),如對(duì)以計(jì)算的PPK值,CPK值、PPM值等數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)
6)定期審核,如過(guò)程審核。
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8.2.3.1過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量—補(bǔ)充
組織應(yīng)對(duì)所有新制造過(guò)程(包含安裝)實(shí)施過(guò)程研究以確認(rèn)過(guò)程能力,并提供附加輸出給過(guò)程控制。過(guò)程研究結(jié)果應(yīng)文件化,使用時(shí)包括生產(chǎn)、測(cè)量及保養(yǎng)的方式。該文件應(yīng)包含過(guò)程能力、可靠度、可維修性和可用性,以及接受準(zhǔn)則的目標(biāo)。
組織應(yīng)保持或超過(guò)在零件批準(zhǔn)過(guò)程中經(jīng)顧客批準(zhǔn)的過(guò)程能力或過(guò)程性能,組織應(yīng)確??刂朴?jì)劃和過(guò)程流程圖被執(zhí)行,包括符合規(guī)定。(轉(zhuǎn)下頁(yè))
理解:
——當(dāng)組織提交的PPAP獲得顧客批準(zhǔn)后,必須執(zhí)行PPAP中所承諾的過(guò)程能力
——有關(guān)概念:
1)過(guò)程能力:是指過(guò)程要素已標(biāo)準(zhǔn)化即在受控下實(shí)現(xiàn)過(guò)程目標(biāo)的能力。受控狀態(tài)是指對(duì)象、方法、手段、場(chǎng)所、時(shí)間都已確認(rèn)。
2)過(guò)程能力指數(shù)
是指過(guò)程能力與過(guò)程目標(biāo)要求相比較的定量描述的數(shù)值,即指過(guò)程結(jié)果滿足質(zhì)量要求的程度(轉(zhuǎn)下頁(yè))
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——測(cè)量技術(shù)
——抽樣計(jì)劃
——接受準(zhǔn)則
——當(dāng)未滿足接受準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃
重要事件,如工裝更換、機(jī)器維修都應(yīng)摘記在控制圖上
組織應(yīng)根據(jù)控制計(jì)劃對(duì)呈現(xiàn)為不穩(wěn)定或能力不足的特性提出適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃
(轉(zhuǎn)下頁(yè))

(接上頁(yè))
——過(guò)程能力要求,建議采用PPK、CPK、PPM值進(jìn)行評(píng)價(jià):
1)計(jì)量值的初期過(guò)程能力指數(shù)要求:
a當(dāng)PPK≥1.67時(shí),初期能力可能符合顧客要求,承認(rèn)后可以開(kāi)始生產(chǎn)
b當(dāng)1.33≤PPK<1.67時(shí),初期能力不符合顧客要求,應(yīng)采取對(duì)策,顧客承認(rèn)后可生產(chǎn),但在生產(chǎn)時(shí)穩(wěn)定過(guò)程能力指數(shù)CPK>1.33為止。
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反應(yīng)計(jì)劃包括適當(dāng)?shù)叵拗七^(guò)程輸出及100%檢驗(yàn),為確保過(guò)程變得穩(wěn)定和有能力,組織隨后完成明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃,當(dāng)顧客要求時(shí),該計(jì)劃將由顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。
組織應(yīng)保持過(guò)程更改生效日期的記錄。
(接上頁(yè))
c當(dāng)PPK<1.33時(shí),初期能力不符合顧客要求,這時(shí)過(guò)程改進(jìn)成為必要工作,并將糾正措施書面化,增加檢驗(yàn)與測(cè)試頻率直到CPK>1.33為止。
2)計(jì)量值的穩(wěn)定過(guò)程能力指數(shù)要求
a當(dāng)CPK>1.33時(shí),過(guò)程能力足夠;
b當(dāng)1.00≤CPK≤1.33時(shí),過(guò)程能力尚可;
(轉(zhuǎn)下頁(yè))
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c當(dāng)CPK<1.00時(shí),過(guò)程能力需要改進(jìn)
3)計(jì)數(shù)值的過(guò)程能力可采用PPM評(píng)價(jià)
a PPM=(不良數(shù)÷檢驗(yàn)數(shù))×106
b評(píng)價(jià)方式:
A級(jí):PPM≤233
能力足夠
B級(jí):223 < PPM ≤577
過(guò)程能力尚可,視產(chǎn)品特性之要求,進(jìn)行改進(jìn)措施
C級(jí):577 < PPM ≤1350
過(guò)程能力不足,必須進(jìn)行改進(jìn)。

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4)當(dāng)顧客對(duì)過(guò)程能力提出要求,比如顧客要求組織的穩(wěn)定過(guò)程能力指數(shù)CPK要達(dá)到2.0,那么組織應(yīng)按要求執(zhí)行,否則按1)2)執(zhí)行即可。
5)當(dāng)組織的的過(guò)程能力指數(shù)很高時(shí)(如PPK/CPK≥3.3)時(shí),組織可適當(dāng)修改控制計(jì)劃,如修改檢驗(yàn)頻率,降低量具的精密度,修改標(biāo)準(zhǔn)等,以減少一些不必要的成本。
6)過(guò)程能力是針對(duì)顧客指定或組織認(rèn)定的產(chǎn)品/過(guò)程的特殊特性而定的。(轉(zhuǎn)下頁(yè))

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7)當(dāng)過(guò)程能力不足或過(guò)程能力不穩(wěn)定(如忽高忽低)時(shí),組織應(yīng)適當(dāng)?shù)匦薷姆磻?yīng)計(jì)劃。
——反應(yīng)計(jì)劃的方法有,但不限于:
返工/返修、拒收、停機(jī)處理、調(diào)整系數(shù)、通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人、改變作業(yè)方式、增加檢驗(yàn)頻率、改換材料、改換工裝、100%檢驗(yàn)
——當(dāng)控制計(jì)劃的反應(yīng)計(jì)劃不能解決過(guò)程能力不足和過(guò)程能力不穩(wěn)定的問(wèn)題時(shí),應(yīng)制定新的反應(yīng)計(jì)劃。
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8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量—ISO9001:2000
組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)策劃的安排(見(jiàn)7.1),在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。
應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù),適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn),否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前,不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。


理解:
——本要素常見(jiàn)的作業(yè)指導(dǎo)書包括:
1)來(lái)料測(cè)量和監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書
2)抽樣標(biāo)準(zhǔn)或抽樣計(jì)劃
3)自檢作業(yè)指導(dǎo)書
4)巡檢作業(yè)指導(dǎo)書
5)專檢作業(yè)指導(dǎo)書
6)最終產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書
7)安裝作業(yè)指導(dǎo)書
8)維修作業(yè)指導(dǎo)書
9)服務(wù)質(zhì)量控制規(guī)范
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注 當(dāng)選擇產(chǎn)品參數(shù)的監(jiān)測(cè)對(duì)規(guī)定的內(nèi)部和外部要求的符合性時(shí),組織應(yīng)確定產(chǎn)品特性的類型,并決定:
——測(cè)量的類型
——適當(dāng)?shù)臏y(cè)量方法
——要求的能力和要求
(接上頁(yè))——采購(gòu)產(chǎn)品的控制:
1)組織必須確保未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的材料投入使用或加工(緊急放行除外)。
2)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)一般以隨機(jī)抽樣為主,有些情況下可能需全數(shù)檢驗(yàn)
3)采購(gòu)產(chǎn)品的緊急放行
a因生產(chǎn)急需而來(lái)不及驗(yàn)證而放行進(jìn)貨產(chǎn)品時(shí),必須對(duì)緊急放行產(chǎn)品做出明確標(biāo)識(shí),并留下記錄
b緊急放行后并不是不檢驗(yàn),而是邊放行邊檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng)立即墜毀和更換。
(轉(zhuǎn)下頁(yè))

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4)在有些情況下,對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品采用驗(yàn)證或試用的方式確定其符合性,如對(duì)供應(yīng)商提交產(chǎn)品合格證明材料的評(píng)審等,這種方法可能存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。
——過(guò)程產(chǎn)品的控制
1)生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)一般是由生產(chǎn)作業(yè)人員以自檢、互檢的方式完成,建議作業(yè)人員在自檢、互檢時(shí)做號(hào)記錄,并提交上級(jí)主管做統(tǒng)計(jì)分析。
2)質(zhì)量部門為了有效監(jiān)控過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量,通常采用巡檢的方法(轉(zhuǎn)下頁(yè))
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3)為了樹立質(zhì)量部門的權(quán)威,建議如果發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí),負(fù)責(zé)質(zhì)量的管理者有權(quán)要求停止生產(chǎn),并開(kāi)出停工生產(chǎn)單。
——最終產(chǎn)品的控制
1)最終產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控是產(chǎn)品最后放行的基礎(chǔ),也是對(duì)前面所進(jìn)行的測(cè)量與監(jiān)控結(jié)果的最終評(píng)價(jià)
2)只有當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)和過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)完成后才能進(jìn)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)
3)最終產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控活動(dòng)完成,且有關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告和試驗(yàn)報(bào)告得到負(fù)責(zé)質(zhì)量的責(zé)權(quán)人員批混認(rèn)可后,產(chǎn)品才能發(fā)出。
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8.2.4.2外觀項(xiàng)目
若組織生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”時(shí),組織應(yīng):
——在評(píng)價(jià)區(qū)有適當(dāng)?shù)恼彰?
——有適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象明晰的標(biāo)準(zhǔn)樣件
——維護(hù)和控制外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備
——對(duì)從事外觀評(píng)價(jià)人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證。
理解:
——外觀項(xiàng)目的控制要點(diǎn)
1)在檢查外觀的區(qū)域必須有適當(dāng)?shù)恼彰?
2)有標(biāo)準(zhǔn)樣件(如色板)進(jìn)行比對(duì)。標(biāo)準(zhǔn)樣件必須有形象清晰的顏色、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)等,標(biāo)準(zhǔn)樣品需定期更換
3)從事外觀檢查的人員需對(duì)其視力、色盲等進(jìn)行驗(yàn)證,合格后方可從事該工作。
4)外觀檢查應(yīng)注意目視距離,目視角度及目視的時(shí)間
5)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)樣件和評(píng)價(jià)設(shè)備要正確使用和維護(hù)。
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8.3不合格品控制—ISO9001:2000
組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到標(biāo)識(shí)和控制,以防止非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中做出規(guī)定。
組織應(yīng)采取下列一種或幾種途徑,處置不合格品:
a采取措施,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格
b經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn),適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn),讓步使用、放行或接受不合格品
(轉(zhuǎn)下頁(yè))
理解:
——不合格品:
1)不滿足要求的產(chǎn)品
2)未經(jīng)確認(rèn)或狀態(tài)可疑的產(chǎn)品
——不合格品控制所涉及的主要活動(dòng)包括:
不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置
——不合格品必須糾正,糾正方法可能包括:
返工、返修、降級(jí)使用、讓步接受、報(bào)廢/拒收
——不合格品控制要點(diǎn):
(轉(zhuǎn)下頁(yè))
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(接上頁(yè))
c采取措施,防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用
應(yīng)保持不合格品的性質(zhì)以及隨后所采取任何措施的記錄,包括批準(zhǔn)的讓步的記錄。應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次驗(yàn)證,以證實(shí)符合要求
當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。
8.3.1 不合格品控制—補(bǔ)充
沒(méi)經(jīng)確認(rèn)或狀態(tài)可疑的產(chǎn)品應(yīng)區(qū)分為不合格品。
理解:
1)應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審:
a建議一般不合格品直接授權(quán)質(zhì)量部門評(píng)審
b重大不合格品由質(zhì)量、工程、采購(gòu)、生產(chǎn)等組成小組來(lái)共同評(píng)審。
c評(píng)審可采取簽署意見(jiàn)的方式,然后個(gè)別決策,也可用小組會(huì)議的方式進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審。
2)不合格品必須得到及時(shí)糾正
a對(duì)于已經(jīng)發(fā)生的不合格品,建議根據(jù)其重要性和迫切型制定優(yōu)先減少計(jì)劃(轉(zhuǎn)下頁(yè))
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b優(yōu)先減少計(jì)劃中必須確定優(yōu)先對(duì)象、目標(biāo)和措施,一般需針對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析(如使用層別法,Parefo圖等),以確定優(yōu)先解決的順序。原則是抓住重要的少數(shù)的和有用的多數(shù)。
c對(duì)于優(yōu)先減少計(jì)劃的實(shí)施應(yīng)進(jìn)行跟蹤,以確保其有效實(shí)施。
d優(yōu)先的措施計(jì)劃的實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的有效方法,適時(shí)選擇優(yōu)先改進(jìn)項(xiàng)目可使改進(jìn)有步驟、有重點(diǎn)、有計(jì)劃進(jìn)行。
(轉(zhuǎn)下頁(yè))
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3)不合格品要糾正,但不是所有的不合格品都要采取糾正措施
4)不合格品必須被標(biāo)識(shí)和隔離,防止不合格品繼續(xù)使用
5)在返工、返修和降級(jí)處理后,應(yīng)再次驗(yàn)證,并維持驗(yàn)證記錄
6)提出讓步使用申請(qǐng)時(shí),通常要報(bào)告顧客,并保存記錄
7)當(dāng)不合格產(chǎn)品被發(fā)出時(shí),能追回的應(yīng)立即報(bào)告顧客。
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8.3.2返工的產(chǎn)品的控制
在工作場(chǎng)所,應(yīng)容易得到包含再檢驗(yàn)要求的返工指導(dǎo)書,并為相應(yīng)的人員所使用。
注 可追溯到其儀器校準(zhǔn)記錄的系列編號(hào)也可以滿足本要求
8.3.3顧客信息
當(dāng)不合格品已被發(fā)出時(shí)應(yīng)立即通知顧客。
理解:
——返工產(chǎn)品的控制
1)返工如同一個(gè)新的生產(chǎn)過(guò)程,如果不能有效控制,將使返工的結(jié)果達(dá)不到預(yù)期目的
2)ISO/TS16949要求在工作場(chǎng)所,操作者容易得到返工作業(yè)指導(dǎo)書,其本意是指導(dǎo)返工作業(yè),保證返工過(guò)程的有效性
3)建議由質(zhì)量控制人員監(jiān)視操作人員嚴(yán)格按返工流程進(jìn)行返工作業(yè)
4)返工后的產(chǎn)品須重新驗(yàn)證
——由于某些工作的失誤或疏忽,不合格產(chǎn)品可能會(huì)發(fā)往顧客,當(dāng)出現(xiàn)這種情況后,組織必須追回產(chǎn)品,當(dāng)不能追回時(shí),應(yīng)理解通知顧客。
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8.3.4顧客的授權(quán)
只要產(chǎn)品或過(guò)程與當(dāng)前批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過(guò)程不同,組織就應(yīng)事先得到顧客的授權(quán)
組織應(yīng)保存授權(quán)的有效期限或數(shù)量方法的記錄,當(dāng)授權(quán)期限屆滿時(shí),組織應(yīng)確保產(chǎn)品回復(fù)原有的替代的規(guī)格或要求
同樣地,此規(guī)定也使用于從供方采購(gòu)地產(chǎn)品和服務(wù)。
理解:
——本規(guī)范補(bǔ)充的該項(xiàng)要求是產(chǎn)品批準(zhǔn)要求的一種延伸
——顧客批準(zhǔn)的四種情況
1)當(dāng)提交返工后的合格產(chǎn)品時(shí),可能需要顧客重新批準(zhǔn)
2)當(dāng)提交了經(jīng)返工后的不合格品時(shí),可能需得到顧客的重新批準(zhǔn)
3)當(dāng)提交了讓步接收的不合格產(chǎn)品時(shí),可能需得到顧客的重新批準(zhǔn)。
4)當(dāng)使用了供應(yīng)商提供的返工、返修或讓步申請(qǐng)的產(chǎn)品時(shí),可能需要得到顧客的重新的批準(zhǔn)。(轉(zhuǎn)下頁(yè))
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——當(dāng)發(fā)生上述四種情況時(shí),都須按產(chǎn)品批準(zhǔn)程序執(zhí)行,如果顧客要求,需提交顧客評(píng)審與批準(zhǔn)。組織應(yīng)保持授權(quán)批準(zhǔn)的記錄,當(dāng)授權(quán)的時(shí)間到期后,產(chǎn)品應(yīng)立即恢復(fù)原來(lái)的規(guī)格或要求。
——當(dāng)被批準(zhǔn)的材料裝運(yùn)時(shí),建議組織在包裝箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。以便在客戶使用發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠追溯。
——以上規(guī)定同樣適用于供應(yīng)商采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)。
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8.4數(shù)據(jù)分析—ISO9001:2000
組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)控和測(cè)量的結(jié)果以及其它來(lái)源的數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息:
a顧客滿意
b與產(chǎn)品要求的符合性
c過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì),包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)
d供方
理解:
——這是現(xiàn)代質(zhì)量管理的基本要求,也是遵循第七大質(zhì)量管理原則的體現(xiàn),它有別于憑經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)來(lái)判斷管理問(wèn)題或質(zhì)量問(wèn)題
——收集數(shù)據(jù)應(yīng)選擇的對(duì)象
顧客、組織、供應(yīng)商和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)
——通過(guò)分析數(shù)據(jù),了解以下信息:
1)顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)
2)產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性
3)過(guò)程特性、產(chǎn)品特性的變化和趨勢(shì)(轉(zhuǎn)下頁(yè))
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8.4.1數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用
數(shù)據(jù)和信息反映的趨勢(shì)應(yīng)與整個(gè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的進(jìn)展進(jìn)行比較,并產(chǎn)生措施以支持:
a確定迅速解決顧客相關(guān)的問(wèn)題的優(yōu)先順序
b確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相互關(guān)系以支持現(xiàn)狀評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃
c及時(shí)掛靠在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)
注 數(shù)據(jù)應(yīng)與其他競(jìng)爭(zhēng)廠商和/或適當(dāng)?shù)臉?biāo)竿企業(yè)來(lái)比較。
(接上頁(yè))
4)供應(yīng)商產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息
5)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息
——數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用的管理要點(diǎn)
1)收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、找出差距、尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)
2)收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、達(dá)成目標(biāo)、提出持續(xù)改進(jìn)的要求
3)建立數(shù)據(jù)庫(kù),使用數(shù)據(jù)庫(kù)
4)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告數(shù)據(jù)
5)優(yōu)先解決顧客關(guān)注的問(wèn)題
6)建議數(shù)據(jù)應(yīng)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或標(biāo)竿企業(yè)進(jìn)行比較,以了解組織的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì),確定組織的機(jī)會(huì)和威脅,為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定或調(diào)整提供依據(jù)。

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8.5 改進(jìn)
8.5.1持續(xù)改進(jìn)—ISO9001:2000
組織應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性
8.5.1.1組織的持續(xù)改進(jìn)
組織應(yīng)制定一持續(xù)改進(jìn)過(guò)程(參見(jiàn)ISO9004:2000附錄B)
8.5.1.2制造過(guò)程改進(jìn)
應(yīng)將持續(xù)改進(jìn)的焦點(diǎn)放于產(chǎn)品特性和過(guò)程參數(shù)的控制和降低變異
注1 特殊特性應(yīng)列入控制計(jì)劃
注2當(dāng)過(guò)程具備能力已穩(wěn)定或產(chǎn)品特性及達(dá)成時(shí)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)
理解:
——持續(xù)改進(jìn)時(shí)組織應(yīng)突出強(qiáng)調(diào)的要求,也是現(xiàn)代質(zhì)量管理活動(dòng)的精髓之一,為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng),組織應(yīng)當(dāng):
1)通過(guò)質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施,營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍
2)確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向
3)通過(guò)數(shù)據(jù)分析,內(nèi)審尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì),并做出適當(dāng)?shù)陌才?
4)實(shí)施糾正和預(yù)防措施,實(shí)施改進(jìn)
5)在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)結(jié)果,確定新的改進(jìn)目標(biāo)
——持續(xù)改進(jìn)可采用適當(dāng)?shù)募夹g(shù),常用的方法有:
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控制圖、試驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE)、PPM分析、動(dòng)作分析/人機(jī)工程分析(IE分析)
——持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目可包括,但不限于:
1)設(shè)備的非正常使用時(shí)間(停機(jī)時(shí)間/更換零件時(shí)間等)
2)臨界的測(cè)量系統(tǒng)能力
3)制造平均值未集中于目標(biāo)值
4)顧客不滿意(抱怨、退貨、錯(cuò)送、交貨不足、顧客憂慮、顧客索賠)
5)場(chǎng)地、人才、材料使用不當(dāng)
6)首批制造能力低于100%
7)成本較高
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8)難以裝配和安裝
9)過(guò)多的搬運(yùn)和貯存
10)不合格品分析結(jié)果(返工/返修/報(bào)廢/退貨等)
11)作業(yè)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)
12)工廠內(nèi)的無(wú)附加值空間
13)過(guò)度變差
——計(jì)數(shù)值和計(jì)量值的持續(xù)改進(jìn)
1)對(duì)于計(jì)量數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)產(chǎn)品特性和過(guò)程參數(shù)的情況下,持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)應(yīng)是確定特性和參數(shù)的優(yōu)化及變差的減少。
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2)對(duì)于用計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)產(chǎn)品特性和過(guò)程參數(shù)的情況,持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)也確定為確定為特殊特性和參數(shù)的優(yōu)化及變差的減少,而不是提高其合格品率
——對(duì)于制造過(guò)程而言,持續(xù)改進(jìn)的焦點(diǎn)應(yīng)放在產(chǎn)品特性和過(guò)程參數(shù)的控制和變異上。因?yàn)楫a(chǎn)品特性是顧客關(guān)注的焦點(diǎn),而過(guò)程參數(shù)的不穩(wěn)定或變異會(huì)影響到一個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品特性
——區(qū)分糾正措施,持續(xù)改進(jìn)和改革創(chuàng)新的含義:
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1)糾正措施:對(duì)已發(fā)生的不合格品或不合格項(xiàng)的原因采取措施,防止再發(fā)生
2)持續(xù)改進(jìn)是指已達(dá)到基本質(zhì)量要求的基礎(chǔ)上的再提高,是一個(gè)永無(wú)休止的過(guò)程
3)改革創(chuàng)新是指新機(jī)會(huì)、新觀念、新產(chǎn)品、新過(guò)程、新架構(gòu)等涉及全局型的活動(dòng),它往往是一個(gè)飛躍的過(guò)程。
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8.5.2糾正措施—ISO9001:2000
組織應(yīng)采取措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格品的影響程度相適應(yīng)。
應(yīng)編制形成文件的程序,以規(guī)定以下方面的要求:
a評(píng)審不合格(包括顧客投訴)
b確定不合格原因
c評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求
d確定和實(shí)施所需的措施
e記錄所采取的結(jié)果
f評(píng)審所采取的糾正措施
理解:
——無(wú)論糾正措施還是預(yù)防措施,在采取之前,一定要評(píng)價(jià)此問(wèn)題產(chǎn)生的后果及風(fēng)險(xiǎn)程度
——采取糾正的措施包括,但不限于:
1)當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)判定為不合格時(shí),
2)當(dāng)過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)
3)當(dāng)最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)出現(xiàn)不合格時(shí)
4)產(chǎn)品審核不合格時(shí)
5)過(guò)程審核出現(xiàn)不合格時(shí)
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6)材料、半成品或成品由于貯存而損壞或變質(zhì)時(shí)
7)安裝不合格時(shí)
8)顧客投訴(包括退貨)
9)內(nèi)部審核和外部審核不符合時(shí)
10)當(dāng)供應(yīng)商不能準(zhǔn)時(shí)交貨或組織不能準(zhǔn)時(shí)交貨時(shí)
11)顧客或顧客代表提出建議時(shí)
12)出現(xiàn)其它重大異常時(shí)
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——糾正措施實(shí)施的步驟
1)發(fā)現(xiàn)不合格(有可能是不合格品或不合格項(xiàng))
2)原因分析
3)提出糾正措施
4)實(shí)施糾正措施
5)糾正措施有效性評(píng)價(jià)
6)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)(為了永久型解決問(wèn)題,可能會(huì)涉及到相關(guān)文件的修改)
7)提交管理評(píng)審
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——克萊斯勒整車廠的供應(yīng)商,當(dāng)克萊斯勒投訴你時(shí),那么你必須采用克萊斯勒的7D報(bào)告格式進(jìn)行處理,7D包括:
1)不合格或問(wèn)題的描述
2)定義根本原因
3)臨時(shí)措施及其有效期
4)長(zhǎng)期措施及其有效期
5)驗(yàn)證 6)控制 7)預(yù)防

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8.5.2退回產(chǎn)品的試驗(yàn)/分析
組織應(yīng)對(duì)從顧客的制造工廠、工程部門及經(jīng)銷商退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析。組織應(yīng)盡可能縮短該過(guò)程的周期。應(yīng)保存分析的記錄,而且在顧客要求時(shí)可提供,組織應(yīng)進(jìn)行有效的分析。適當(dāng)時(shí),應(yīng)實(shí)施糾正措施,以防止再發(fā)生。
注 周期應(yīng)與確定的原因、糾正措施和有效性監(jiān)控相一致。
理解:
——退回產(chǎn)品試驗(yàn)/分析的管理要點(diǎn):
1)建議在幾個(gè)工作日完成,不是幾周或幾個(gè)月
2)分析的資料或數(shù)據(jù)應(yīng)予以保存
3)分析后應(yīng)提出糾正措施,避免類似問(wèn)題再次發(fā)生
4)分析的結(jié)果及時(shí)報(bào)告顧客。
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8.5.3預(yù)防措施—ISO9001:2000
組織應(yīng)確定措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格的發(fā)生,預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)
應(yīng)編制形成文件的程序,以規(guī)定以下方面的要求
a確定潛在不合格及其原因
b評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求
c確定和實(shí)施所需的措施
d記錄所采取的措施的結(jié)果
e評(píng)審所采取的預(yù)防措施
理解:
——采取預(yù)防措施前,應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本,并決定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。因?yàn)橛行╊A(yù)防措施可能需要付出較大的成本,但最終的效果并不好。因此應(yīng)不花錢或少花錢能做預(yù)防措施是最好的。
——采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī),如:
1)內(nèi)/外質(zhì)量審核報(bào)告
2)顧客投訴報(bào)告分析
3)不合格品統(tǒng)計(jì)報(bào)告分析
4)進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)報(bào)告分析
(轉(zhuǎn)下頁(yè))
第二章 ISO/TS16949的理解與實(shí)施要點(diǎn) 八、測(cè)量、分析和改進(jìn)
理解:
5)維修報(bào)告分析
6)管理評(píng)審報(bào)告分析
7)其它報(bào)告分析
——預(yù)防措施步驟
1)資料或數(shù)據(jù)的收集與分析
2)描述現(xiàn)象現(xiàn)狀
3)潛在后果分析
4)提出預(yù)防措施
5)實(shí)施預(yù)防措施
6)預(yù)防措施效果確認(rèn)
7)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)
8)提交管理評(píng)審。


ISO/TS16949的理解與實(shí)施要點(diǎn)-測(cè)量、分析和改進(jìn)(ppt)
 

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