內部審計準則與內部審計操作實務全書
音像名稱:內部審計準則與內部審計操作實務全書
作者:張以寬
出版公司:黑龍江人民出版社
市場價格:798元
本站特價:438元
包含盤數:3冊
贈送積分:798 積分
產品介紹
內容簡介:
全書以內審準則為主線,全面準確地介紹了內審準則及內審準則在各類內審項目和操作流程中的應用,理論聯(lián)系實際,注重可操作性,是運用內審準則從事內審實際工作和處理內審業(yè)務不可多得的實務書籍。
讀者對象
全國企事業(yè)單位行政部門內部審計機構
各級審計機關、財政部門
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、企業(yè)專職審計人員
工商、稅務、公檢法
注冊會計師協(xié)會、會計師事務所、審計事務所
各級各類金融保險機構與企業(yè)
財經審計類普通高等學校、大中專院校、圖書館
主編:張以寬教授(中國審計學會副會長、內審準則委員會咨詢顧問)
詳細目錄:
第一篇 內部審計準則總論
第一章 內部審計基本理論
第二章 內部審計的組織機構和人員
第三章 內部審計準則及其制定依據
第四章 有效實施內部審計準則的基本工作程序
第五章 內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范與法律責任
第二篇 內部審計準則及其與外部審計和關系
第一章 內部審計基本準則及相關規(guī)定
第二章 內部審計準則與《審計法》的關系
第三章 內部審計準則與外部審計的關系
第三篇 內部審計具體準則
第一章 審計計劃—內部審計準則公告釋義、講解用操作指南
第二章 審計通知書—內部審計準則公告釋義、講解及操作指南
第三章 審計證據—內部審計準則公告釋義、講解及操作指南
第四章 審計工作底稿—內部審計準則公告釋義、講解及操作指南
第五章 內部控制審計—內部審計準則公告釋義、講解及操作指南
第六章 舞弊的預防、檢查與報告—內部審計準則公告釋義、講解及操作指南
第七章 審計報告—內部審計準則公告釋義、講解及操作指南
第八章 后續(xù)審計—內部審計準則公告釋義、講解及操作指南
第九章 內部審計督導—內部審計準則公告釋義、講解及操作指南
第十章 內部審計與外部審計的協(xié)調—內部審計準則公告釋義、講解及操作指南
第四篇 實施內部審計準則適用的審計技術
第一章 賬項導向審計技術
第二章 系統(tǒng)導向審計技術
第三章 風險導向審計技術
第四章 統(tǒng)計抽樣審計技術
第五章 計算機審計技術
第五篇 內部審計準則在一般性審計業(yè)務中的應用
第一章 財務收支審計
第二章 經濟效益審計
第三章 經濟責任審計與業(yè)績綜合評價
第六篇 內部審計準則在特殊性審計業(yè)務中的應用
第一章 價格審計
第二章 物資采購審計
第三章 購貨與付款循環(huán)審計
第四章 建設項目內部審計
第五章 財經法律(合規(guī)責任)審計
第六章 管理責任審計
第七章 企業(yè)經濟責任審計
第八章 財務信息與非財務信息報告鑒證審計
第九章 經濟合同審計
第十章 離任審計
第七篇 國際內部審計準則
第一章 國際內部審計師協(xié)會
第二章 《內部審計實務準則》(1993)
第三章 《內部審計職業(yè)實務準則框架》(2000)
第四章 與國際內部審計組織的交流與合作
第五章 內部審計準則與獨立審計準則的協(xié)調機構和成果
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